Orden de Compra. Nº3173-59-SE16 "ADQ. FUNDAS DE LONA PARA REVOLVER DE FF.EE DESDE 3173-26-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Direccion de Logistica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3173-59-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQ. FUNDAS DE LONA PARA REVOLVER DE FF.EE DESDE 3173-26-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3173-26-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto.Armamento y Munic.L5
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Unidad de Compra Avda. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Facturación Avda. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9
Comuna Santiago Centro
Impuesto 1296750
Dirección de Envío de la Factura Avda. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESOACHO DE PRODUCTO Y FACTURASIRVASE DESPACHAR PRODUCTO Y FACTURA EN AVENIDA VICTORIA SUBERCASEASUX NRO. 143 SANTIAGO CENTRO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONFECCIONES VASI
Razón Social CONFECCIONES VASI LIMITADA
R.U.T. 76.079.452-K
Sucursal CONFECCIONES VASI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46101801
Fundas o cartucheras para armas1050UnidadFUNDAS DE LONA PARA REVOLVER DE FF.EE.PLAZO DE ENTREGA 25 DÍAS CORRIDOS DESDE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRAS $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.825.000 $ 6.825.000
Total Neto $ 6.825.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.296.750
TOTAL OC $ 8.121.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.