Orden de Compra. Nº3173-59-SE22 "ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3173-59-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-06-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3173-61-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto.Armamento y Munic.L5
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Unidad de Compra Victoria Subercaseaux 143
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Facturación Av.Lib.Bdo.O'Higgins 1196, piso 9
Comuna Santiago
Impuesto 320285,2819
Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.Bdo.O'Higgins 1196, piso 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-06-2022
TítuloDescripción
FACTURA Y SERVICIO

FACTURA ENTREGAR EN CALLE VICTORIA SUBERCASEAUX NRO. 143, COMUNA SANTIAGO (FRENTE CERRO SANTA LUCIA) O AL CORREO FINANZAS.DEPTOL5@CARABINEROS.CL

DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN AV. LIB. BDO. O’HIGGINS 1196, PISO 9


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VILLAR1
Razón Social CAROLINA ALEJANDRA VILLAR FUENTEALBA
R.U.T. 12.721.289-9
Sucursal VILLAR1
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida942UnidadCORRESPONDE A LAS RACIONES ADMINISTRATIVAS DE ALIMENTACIÓN DEL MES DE MAYO DE 2022CORRESPONDE A LAS RACIONES ADMINISTRATIVAS DE ALIMENTACIÓN DEL MES DE MAYO DE 2022 $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.583.502 $ 1.583.191
90101604
Concesionarios de casino de comida61UnidadCORRESPONDE A LAS RACIONES OPERATIVAS DE ALIMENTACIÓN DEL MES DE MAYO DE 2022CORRESPONDE A LAS RACIONES OPERATIVAS DE ALIMENTACIÓN DEL MES DE MAYO DE 2022 $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.541 $ 102.521
Total Neto $ 1.685.712
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 320.285
TOTAL OC $ 2.005.997


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.