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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3173-64-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-07-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE AGUJAS PARA MAQUINAS DE COSER |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Direccion de Logistica
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R.U.T. |
61.938.500-4 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
45030 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO DE PRODUCTO Y FACTURA | SIRVASE DESPACHAR PRODUCTO Y FACTURA EN VICTORIA SUBERCASEAUX NRO. 143 SANTIAGO CENTRO. |
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Proveedor |
W.A. JACOB Y CIA. LTDA - Casa Matriz |
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Razón Social |
W A JACOB Y CIA LTDA
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R.U.T. |
83.007.800-2 |
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Sucursal |
W.A. JACOB Y CIA. LTDA - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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23121612
| Agujas para máquina de coser | 250 | Unidad no definida | AGUJAS PARA MAQUINA DE COSER AG0328LR0000200 | AGUJAS PARA MAQUINA DE COSER AG0328LR0000200 |
$ 474,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 118.500
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$ 118.500
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23121612
| Agujas para máquina de coser | 250 | Unidad | AGUJAS PARA MAQUINA DE COSER AG0328LR0000180 | AGUJAS PARA MAQUINA DE COSER AG0328LR0000180 |
$ 474,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 118.500
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$ 118.500
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Total Neto
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$ 237.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.030
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$ 282.030
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.