Orden de Compra. Nº3173-67-SE20 "ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3173-67-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-11-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3173-16-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto.Armamento y Munic.L5
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Unidad de Compra Victoria Subercaseaux 143
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Facturación Av.Lib.Bdo.O'Higgins 1196, piso 9
Comuna Santiago
Impuesto 232469,104
Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.Bdo.O'Higgins 1196, piso 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-11-2020
TítuloDescripción
FACTURA Y SERVICIO

FACTURA Y SERVICIO ENTREGAR EN CALLE VICTORIA SUBERCASEAUX NRO. 143, COMUNA SANTIAGO (FRENTE CERRO SANTA LUCIA)

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VILLAR1
Razón Social CAROLINA ALEJANDRA VILLAR FUENTEALBA
R.U.T. 12.721.289-9
Sucursal VILLAR1
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida688Unidad no definidaCORRESPONDE A LAS RACIONES DE ALIMENTACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020 RACIONES ADMINISTRATIVAS 565 RACIONES OPERATIVAS 123 TOTAL 688CORRESPONDE A LAS RACIONES DE ALIMENTACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020 RACIONES ADMINISTRATIVAS 565 RACIONES OPERATIVAS 123 TOTAL 688 $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.156.528 $ 1.156.322
90101604
Concesionarios de casino de comida80Unidad no definidaCORRESPONDE A LAS RACIONES DE ALIMENTACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020 COLACIONES NOCTURNAS 80 TOTAL 80CORRESPONDE A LAS RACIONES DE ALIMENTACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020 COLACIONES NOCTURNAS 80 TOTAL 80 $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200
Total Neto $ 1.223.522
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 232.469
TOTAL OC $ 1.455.991


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.