Orden de Compra. Nº3174-101-SE26 "ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL MAYO 2026"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3174-101-SE26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL MAYO 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-47-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 61.102.045-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. GRECIA 1946
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado LEY DE PRESUPUESTOS N° 21.796 del sistema CGU+PLUS GUBERNAMENT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 61.102.045-7
Dirección de Facturación AVDA. GRECIA 1946
Comuna Antofagasta
Impuesto 137278,229999993
Dirección de Envío de la Factura AVDA. GRECIA 1946
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1UnidadCARGO FIJO SEGÚN CONTRATO N° 79961 CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA ID 2945-47-LR22, “ARRIENDO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y POST-VENTA"CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO N° 79961 CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA ID 2945-47-LR22, “ARRIENDO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y POST-VENTA" $ 541.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 541.184 $ 541.184
44101501
Fotocopiadoras3066UnidadSERVICIO DE COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO N° 79961 CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA ID 2945-47-LR22, “ARRIENDO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y POST-VENTA"SERVICIO DE COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO N° 79961 CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA ID 2945-47-LR22, “ARRIENDO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y POST-VENTA" $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.330 $ 16.706
44101501
Fotocopiadoras28797UnidadSERVICIO DE COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO N° 79961 CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA ID 2945-47-LR22, “ARRIENDO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y POST-VENTA"SERVICIO DE COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO N° 79961 CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA ID 2945-47-LR22, “ARRIENDO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS Y SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y POST-VENTA" $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.782 $ 164.627
Total Neto $ 722.517
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 137.278
TOTAL OC $ 859.795


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.