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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3174-11067-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-12-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION 180.000 KMS VEHICULO FISCAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA
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R.U.T. |
61.102.045-7 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. GRECIA 1946 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
29535,69 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. GRECIA 1946 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOC DE REPUESTOS RODAR LTDA |
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Razón Social |
SOC DE REPUESTOS RODAR LTDA
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R.U.T. |
79.609.330-7 |
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Sucursal |
SOC DE REPUESTOS RODAR LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180104
| Reparación de tren delantero o trasero | 1 | Unidad | | MANTENCION DE 180.000 KMS L-437 NUS 441067 |
$ 155.451,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 155.451
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$ 155.451
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Total Neto
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$ 155.451
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 29.536
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$ 184.987
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.