Orden de Compra. Nº3174-119-SE25 "SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ARRIENDO MULTIFUNCIONAL"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3174-119-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-06-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ARRIENDO MULTIFUNCIONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 61.102.045-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. GRECIA 1946
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado LEY DE PRESUPUESTO NRO. 21722 del sistema CGU+PLUS GUBERNAMENT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 61.102.045-7
Dirección de Facturación AV. GRECIA 1946
Comuna Antofagasta
Impuesto 132411,569999854
Dirección de Envío de la Factura AV. GRECIA 1946
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras21501UnidadSERVICIO DE COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO NRO. 79961, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO COMPLEMENTARIO CONVENIO MARCO GRANDES COMPRAS N° 47/2022. MES DE MAYO 2025.SERVICIO DE COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO NRO. 79961, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO COMPLEMENTARIO CONVENIO MARCO GRANDES COMPRAS N° 47/2022. MES DE MAYO 2025. $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.006 $ 128.988
44101501
Fotocopiadoras1UnidadCARGO FIJO SEGÚN CONTRATO NRO. 79961, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO COMPLEMENTARIO CONVENIO MARCO GRANDES COMPRAS N° 47/2022. MES DE MAYO 2025.CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO NRO. 79961, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO COMPLEMENTARIO CONVENIO MARCO GRANDES COMPRAS N° 47/2022. MES DE MAYO 2025. $ 567.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 567.915 $ 567.915
Total Neto $ 696.903
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 132.412
TOTAL OC $ 829.315


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.