Orden de Compra. Nº3174-14-AG26 "MATERIALES DE MANTENCIÓN EDIFICIO MARITGOBANTO"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3174-14-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-02-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE MANTENCIÓN EDIFICIO MARITGOBANTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 61.102.045-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 61.102.045-7
Dirección de Facturación AVDA. GRECIA 1946
Comuna Antofagasta
Impuesto 199500
Dirección de Envío de la Factura AVDA. GRECIA 1946
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DASTIN SEBASTIAN DERPICH ARANCIBIA
Razón Social DASTIN SEBASTIAN DERPICH ARANCIBIA
R.U.T. 20.212.709-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DASTIN SEBASTIAN DERPICH ARANCIBIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas4GalónPINTURA ÓLEO BRILLANTE BASE GALÓNÓLEO 1 GALÓN BRILLANTE BLANCO. MARCA SIPA. $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.000 $ 148.000
31211604
Diluyentes para pinturas5BidónDILUYENTE SINTÉTICO BIDÓN 5 LTS  $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica10CajaCERÁMICA 33x33 GRANITO GR. 2.07 M2 (CAJA)  $ 12.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.000 $ 127.000
31201515
Cintas de papel20UnidadCINTA ENMASCARAR 18 MM x 40 MTS  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
31211904
Brochas30UnidadBROCHA 2"  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
31211906
Rodillos de pintar30UnidadRODILLO FIBRA TERMOFUSIONADO 23 CMRODILLO DE FIBRA TERMOFUSIONADO 2x23 cm. LIZCAL. $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica4SacoADHESIVO CERÁMICA MURO SUPERFICIE FLEXIBLE SACO 25 KGADHESIVO CERÁMICO TRADICIONAL PISO Y MURO 25 KG. MARCA TOPEX. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
31211506
Pinturas de látex5TinetaPINTURA ACRÍLICA MATE BLANCO TINETA 4 GALONESPINTURA LÁTEX ACRÍLICO TINETA 4 GALONES MATE BLANCO. MAARCA TAJAMAR. $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
31211506
Pinturas de látex5TinetaPINTURA LÁTEX MATE BLANCO BASE TINETA 4 GALONES  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
Total Neto $ 1.050.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 199.500
TOTAL OC $ 1.249.500


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 20.212.709-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 10.523.521-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.