|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3174-199-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
29-10-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION CORRECTIVA L-310 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA
|
|
R.U.T. |
61.102.045-7 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. GRECIA 1946 |
|
Comuna |
11
|
|
Impuesto |
65020,85 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. GRECIA 1946 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SOC DE REPUESTOS RODAR LTDA |
|
Razón Social |
SOC DE REPUESTOS RODAR LTDA
|
|
R.U.T. |
79.609.330-7 |
|
Sucursal |
SOC DE REPUESTOS RODAR LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
20102305
| Vehículos de servicio | 1 | Unidad | MANTENCIÓN CORRECTIVA POR CAMBIO DE PASTILLAS A VEHÍCULO NAVAL L-530 PATENTE CBGR90 | MANTENCIÓN CORRECTIVA POR CAMBIO DE PASTILLAS A VEHÍCULO NAVAL L-530 PATENTE CBGR90 |
$ 342.215,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 342.215
|
$ 342.215
|
|
|
Total Neto
|
$ 342.215
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 65.021
|
|
$ 407.236
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.