Orden de Compra. Nº3174-215-AG25 "MATERIALES DE MANTENCIÓN LSG ANTOFAGASTA"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3174-215-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-10-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE MANTENCIÓN LSG ANTOFAGASTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 61.102.045-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 61.102.045-7
Dirección de Facturación AVDA. GRECIA 1946
Comuna Antofagasta
Impuesto 115264,83
Dirección de Envío de la Factura AVDA. GRECIA 1946
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arflo SPA
Razón Social ARFLO SPA
R.U.T. 78.185.119-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Arflo SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142008
Mangueras para agua1UnidadMANGUERA DE SUCCIÓN MOTOBOMBA 2" (10 MTS)MANGUERA DE SUCCIÓN MOTOBOMBA 2" (10 MTS) $ 243.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.750 $ 243.750
40142008
Mangueras para agua2UnidadCOPLAS DE CONEXIÓN 2" HILO EXTERIOR COPLAS DE CONEXIÓN 2" HILO EXTERIOR $ 8.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
40142008
Mangueras para agua1UnidadVÁLVULA NO RETORNO 2" A MANGUERA 2"  $ 31.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.250 $ 31.250
40142008
Mangueras para agua1UnidadFRIZO DE GOMA 2X4 CM 40 MTS  $ 181.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.250 $ 181.250
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1PackCINTA AISLADORA (PACK 5 UNIDADES)  $ 4.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.125 $ 4.125
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1PackAMARRA CABLES DE COLORES (PACK 375 UNIDADES)AMARRA CABLES DE COLORES (PACK 375 UNIDADES) $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1PackTEFLÓN PARA GAS (PACK 10 UNIDADES)TEFLÓN PARA GAS (PACK 10 UNIDADES) $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
46181504
Guantes protectores2ParGUANTES DIELECTRICOS IEC 60903:2002 CLASE 00 DE 0-500 VOLTSGUANTES DIELECTRICOS IEC 60903:2002 CLASE 00 DE 0-500 VOLTS $ 47.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.532 $ 95.532
44122109
Sujetadores de velcro1RolloVECLRO 5 CM x 30 MTSVECLRO 5 CM x 30 MTS $ 21.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.250 $ 21.250
Total Neto $ 606.657
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.265
TOTAL OC $ 721.922


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.282.938-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.