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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3174-26-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CAMBIO NEUMÁTICOS CARRO DE ARRASTRE PM2511 CPTOC. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA
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R.U.T. |
61.102.045-7 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. GRECIA 1946 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
223440 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. GRECIA 1946 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-03-2026 |
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Proveedor |
SIMA SPA |
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Razón Social |
SERVICIO INTEGRAL MECANICO AUTOMOTRIZ SPA
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R.U.T. |
78.255.415-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SIMA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25172504
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 7 | Unidad | ADQUISICIÓN 07 NEUMÁTICOS GOOD YEAR, ST 215 / 75 R14, MARATHON. INCLUIR SERVICIO DE INSTALACIÓN Y BALANCEO, SERVICIO ENTREGADO EN BARROS ARANA 1275. | ADQUISICIÓN 07 NEUMÁTICOS GOOD YEAR, ST 215 / 75 R14, MARATHON. INCLUIR SERVICIO DE INSTALACIÓN Y BALANCEO, SERVICIO ENTREGADO EN BARROS ARANA 1275. |
$ 168.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.176.000
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$ 1.176.000
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Total Neto
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$ 1.176.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 223.440
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$ 1.399.440
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.