Orden de Compra. Nº3174-294-SE24 "SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ARRIENDO IMPRESORA NOVIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3174-294-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-12-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ARRIENDO IMPRESORA NOVIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 61.102.045-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. GRECIA 1946
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209005/01121131X del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 61.102.045-7
Dirección de Facturación AVDA. GRECIA 1946
Comuna Antofagasta
Impuesto 164579,91053436
Dirección de Envío de la Factura AVDA. GRECIA 1946
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras2697Unidad no definidaSERVICIO DE COPIAS BLANCO Y NEGRO, SEGÚN CONTRATO 79961, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.SERVICIO DE COPIAS BLANCO Y NEGRO, SEGÚN CONTRATO 79961, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.182 $ 16.079
44101501
Fotocopiadoras1UnidadCARGO FIJO, SEGÚN CONTRATO 79961, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.CARGO FIJO, SEGÚN CONTRATO 79961, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. $ 592.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 592.119 $ 592.119
44101501
Fotocopiadoras41250Unidad no definidaSERVICIO DE COPIAS BLANCO Y NEGRO, SEGÚN CONTRATO 79961, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.SERVICIO DE COPIAS BLANCO Y NEGRO, SEGÚN CONTRATO 79961, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.500 $ 258.012
Total Neto $ 866.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 164.580
TOTAL OC $ 1.030.790


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.