Orden de Compra. Nº3174-333-AG22 "ADQUSICIÓN INSUMOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3174-333-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-11-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUSICIÓN INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 61.102.045-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. GRECIA 1946
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 61.102.045-7
Dirección de Facturación AVDA. GRECIA 1946
Comuna Antofagasta
Impuesto 79798,1
Dirección de Envío de la Factura AVDA. GRECIA 1946
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-12-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Prinorte
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.
R.U.T. 76.213.681-3
Sucursal Prinorte
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas50UnidadESPONJA ABRASIVA LISA 4 UNIDADESESPONJA ABRASIVA LISA 4 UNIDADES $ 656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.800 $ 32.800
47131810
Productos para lavar platos50UnidadLAVALOZA LÍQUIDO LIMON 750 MLLAVALOZA LÍQUIDO LIMON 750 ML $ 855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.750 $ 42.750
47131603
Esponjas50UnidadPAÑO ESPONJA 3 UNIDADESPAÑO ESPONJA 3 UNIDADES $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.200 $ 75.200
14111703
Toallas de papel20PaqueteTOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 250 MTTOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 250 MT $ 6.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.240 $ 134.240
24111503
Bolsas de plástico135PaqueteBOLSA DE BASURA 80 X 110, 10 UNIDADESBOLSA DE BASURA 80 X 110, 10 UNIDADES $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
Total Neto $ 419.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.798
TOTAL OC $ 499.788


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.