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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3174-333-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-11-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUSICIÓN INSUMOS DE ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA
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R.U.T. |
61.102.045-7 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. GRECIA 1946 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
79798,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. GRECIA 1946 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-12-2022 |
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Proveedor |
Prinorte |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.
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R.U.T. |
76.213.681-3 |
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Sucursal |
Prinorte |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131603
| Esponjas | 50 | Unidad | ESPONJA ABRASIVA LISA 4 UNIDADES | ESPONJA ABRASIVA LISA 4 UNIDADES |
$ 656,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.800
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$ 32.800
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47131810
| Productos para lavar platos | 50 | Unidad | LAVALOZA LÍQUIDO LIMON 750 ML | LAVALOZA LÍQUIDO LIMON 750 ML |
$ 855,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.750
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$ 42.750
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47131603
| Esponjas | 50 | Unidad | PAÑO ESPONJA 3 UNIDADES | PAÑO ESPONJA 3 UNIDADES |
$ 1.504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.200
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$ 75.200
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14111703
| Toallas de papel | 20 | Paquete | TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 250 MT | TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 250 MT |
$ 6.712,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 134.240
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$ 134.240
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24111503
| Bolsas de plástico | 135 | Paquete | BOLSA DE BASURA 80 X 110, 10 UNIDADES | BOLSA DE BASURA 80 X 110, 10 UNIDADES |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 135.000
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$ 135.000
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Total Neto
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$ 419.990
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.798
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$ 499.788
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.