Orden de Compra. Nº3175-239-CM17 "ARTÍCULOS PARA MANTENCIÓN CAPUERTOCAL"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE CALDERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3175-239-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-11-2017
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS PARA MANTENCIÓN CAPUERTOCAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE CALDERA
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CALDERA
R.U.T. 61.102.143-7
Dirección de Unidad de Compra WHEELWRIGHT
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CALDERA
R.U.T. 61.102.143-7
Dirección de Facturación WHEELWRIGHT 441
Comuna Caldera
Impuesto 93808,8843
Dirección de Envío de la Factura WHEELWRIGHT 441
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar10 (915658) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930658(915658) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: 40894-8;Región : III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.130 $ 13.130
31211909
2239-10-LP12
Bandejas de pintura8 (982394) BANDEJA PINTURA LIZCAL BANDEJA Y RODILLOS KIT 3 PIEZAS 997918(982394) BANDEJA PINTURA LIZCAL BANDEJA Y RODILLOS KIT 3 PIEZAS; Código: 51047-5;Región : III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.904 $ 19.904
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua1 (982400) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR AGUA SATINADO BLANCO 5 GALONES 997924(982400) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR AGUA SATINADO BLANCO 5 GALONES ; Código: 124355-1;Región : III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 61.869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.869 $ 61.869
31201602
2239-10-LP12
Pastas5 (982423) PASTA DE MURO TAJAMAR SUPER F-6 1 GALON 997948(982423) PASTA DE MURO TAJAMAR SUPER F-6 1 GALON; Código: 48087-8;Región : III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.765 $ 15.765
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua2 (991070) ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA/FACHADA B/BLANCA 5 GALONES 1008343(991070) ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA/FACHADA B/BLANCA 5 GALONES; Código: 53273-8;Región : III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 69.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.712 $ 139.712
31211904
2239-10-LP12
Brochas10 (1017923) BROCHA PREMIER SET 3 MULTIPROPÓSITO ESTÁNDAR 1037950(1017923) BROCHA PREMIER SET 3 MULTIPROPÓSITO ESTÁNDAR; Código: 125688-2;Región : III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.390 $ 16.390
31211903
2239-10-LP12
Equipo para protección5 (1029820) CINTA DE ENMASCARAR TOPEX 36MM X 40 MT UNIDAD 1050102(1029820) CINTA DE ENMASCARAR TOPEX 36MM X 40 MT UNIDAD; Código: 197215-4;Región : III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.615 $ 6.615
40141702
2239-10-LP12
Grifos4 (1357129) MONOMANDO COCINA PMB MONOMANDO LAVAMANOS ABS UNIDAD 1383599(1357129) MONOMANDO COCINA PMB MONOMANDO LAVAMANOS ABS UNIDAD; Código: 205089-7;Región : III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.216 $ 34.216
39121205
2239-10-LP12
Canaletas para cables10 (1392727) CANALETA NICOLL SET C/REJILLA GALV A15 C130 UNIDAD 1419228(1392727) CANALETA NICOLL SET C/REJILLA GALV A15 C130 UNIDAD; Código: 231505-X;Región : III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 20.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.400 $ 201.400
Total Neto $ 509.001
Descuento $ 15.270
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.809
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 587.540


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.