Orden de Compra. Nº
3175-239-CM17
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ARTÍCULOS PARA MANTENCIÓN CAPUERTOCAL
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Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE CALDERA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3175-239-CM17
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-11-2017
Nombre de la Orden de Compra
ARTÍCULOS PARA MANTENCIÓN CAPUERTOCAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
GOBERNACION MARITIMA DE CALDERA
Razón Social
GOBERNACION MARITIMA DE CALDERA
R.U.T.
61.102.143-7
Dirección de Unidad de Compra
WHEELWRIGHT
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
GOBERNACION MARITIMA DE CALDERA
R.U.T.
61.102.143-7
Dirección de Facturación
WHEELWRIGHT 441
Comuna
Caldera
Impuesto
93808,8843
Dirección de Envío de la Factura
WHEELWRIGHT 441
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social
SODIMAC S A
R.U.T.
96.792.430-K
Sucursal
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar
10
(915658) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930658
(915658) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: 40894-8;Región : III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.313,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.130
$ 13.130
31211909
2239-10-LP12
Bandejas de pintura
8
(982394) BANDEJA PINTURA LIZCAL BANDEJA Y RODILLOS KIT 3 PIEZAS 997918
(982394) BANDEJA PINTURA LIZCAL BANDEJA Y RODILLOS KIT 3 PIEZAS; Código: 51047-5;Región : III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.488,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.904
$ 19.904
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua
1
(982400) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR AGUA SATINADO BLANCO 5 GALONES 997924
(982400) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR AGUA SATINADO BLANCO 5 GALONES ; Código: 124355-1;Región : III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 61.869,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.869
$ 61.869
31201602
2239-10-LP12
Pastas
5
(982423) PASTA DE MURO TAJAMAR SUPER F-6 1 GALON 997948
(982423) PASTA DE MURO TAJAMAR SUPER F-6 1 GALON; Código: 48087-8;Región : III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 3.153,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.765
$ 15.765
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua
2
(991070) ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA/FACHADA B/BLANCA 5 GALONES 1008343
(991070) ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA/FACHADA B/BLANCA 5 GALONES; Código: 53273-8;Región : III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 69.856,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 139.712
$ 139.712
31211904
2239-10-LP12
Brochas
10
(1017923) BROCHA PREMIER SET 3 MULTIPROPÓSITO ESTÁNDAR 1037950
(1017923) BROCHA PREMIER SET 3 MULTIPROPÓSITO ESTÁNDAR; Código: 125688-2;Región : III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.390
$ 16.390
31211903
2239-10-LP12
Equipo para protección
5
(1029820) CINTA DE ENMASCARAR TOPEX 36MM X 40 MT UNIDAD 1050102
(1029820) CINTA DE ENMASCARAR TOPEX 36MM X 40 MT UNIDAD; Código: 197215-4;Región : III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.323,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.615
$ 6.615
40141702
2239-10-LP12
Grifos
4
(1357129) MONOMANDO COCINA PMB MONOMANDO LAVAMANOS ABS UNIDAD 1383599
(1357129) MONOMANDO COCINA PMB MONOMANDO LAVAMANOS ABS UNIDAD; Código: 205089-7;Región : III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 8.554,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.216
$ 34.216
39121205
2239-10-LP12
Canaletas para cables
10
(1392727) CANALETA NICOLL SET C/REJILLA GALV A15 C130 UNIDAD 1419228
(1392727) CANALETA NICOLL SET C/REJILLA GALV A15 C130 UNIDAD; Código: 231505-X;Región : III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 20.140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 201.400
$ 201.400
Total Neto
$ 509.001
Descuento
$ 15.270
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 93.809
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 587.540
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.