Orden de Compra. Nº3175-40-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3175-22-L110"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE CALDERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3175-40-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-06-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3175-22-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3175-22-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE CALDERA
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CALDERA
R.U.T. 61.102.143-7
Dirección de Unidad de Compra WHEELWRIGHT
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CALDERA
R.U.T. 61.102.143-7
Dirección de Facturación WHEELWRIGHT 441
Comuna Caldera
Impuesto 57000
Dirección de Envío de la Factura WHEELWRIGHT 441
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Araya y Araya
Razón Social PEDRO ANTONIO ARAYA ARAYA
R.U.T. 10.508.474-9
Sucursal Araya y Araya
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadEFECTUAR MANTENIMIENTO A ALCALDIA DE MAR DE PUERTO VIEJO.  $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 300.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.000
TOTAL OC $ 357.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.