|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3176-137-CM16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
22-12-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Lapiz Pizarra |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO MEDICINA PREVENTIVA IIa ZONA NAVAL
|
|
R.U.T. |
72.478.900-5 |
|
Dirección de Facturación |
JORGE MONTT S/N |
|
Comuna |
Talcahuano
|
|
Impuesto |
2621,7112 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
JORGE MONTT S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
26-12-2016 |
|
|
|
Proveedor |
Distribuidora Colon |
|
Razón Social |
COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.176.425-k |
|
Sucursal |
Distribuidora Colon |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44121708 2239-4-LP14
| Marcadores | 40 | | (1006197) MARCADOR ARTEL PIZARRA 70 PUNTA REDONDA ROJO UNIDAD 1024197 | (1006197) MARCADOR ARTEL PIZARRA 70 PUNTA REDONDA ROJO UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 346,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.840
|
$ 13.840
|
|
|
Total Neto
|
$ 13.840
|
|
Descuento
|
$ 42
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.622
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 16.420
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.