Orden de Compra. Nº3176-142-CM15 "Sacapunta"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO MEDICINA PREVENTIVA IIa ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3176-142-CM15
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 04-08-2015
Nombre de la Orden de Compra Sacapunta
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MEDICINA PREVENTIVA IIa ZONA NAVAL
Razón Social SERVICIO MEDICINA PREVENTIVA IIa ZONA NAVAL
R.U.T. 72.478.900-5
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO MEDICINA PREVENTIVA IIa ZONA NAVAL
R.U.T. 72.478.900-5
Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N
Comuna Talcahuano
Impuesto 7382,4025
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-08-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121619
2239-4-LP14
Sacapuntas1 (1109975) SACAPUNTA SDI ELECTRICO N°0145 UNIDAD 1129975(1109975) SACAPUNTA SDI ELECTRICO N°0145 UNIDAD; Código: R397313;Región : VIII $ 39.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.050 $ 39.050
Total Neto $ 39.050
Descuento $ 195
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.382
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 46.237


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.