Orden de Compra. Nº3176-37-SE09 "SERVICIO DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO MEDICINA PREVENTIVA IIa ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3176-37-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-08-2009
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MEDICINA PREVENTIVA IIa ZONA NAVAL
Razón Social SERVICIO MEDICINA PREVENTIVA IIa ZONA NAVAL
R.U.T. 72.478.900-5
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO MEDICINA PREVENTIVA IIa ZONA NAVAL
R.U.T. 72.478.900-5
Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N
Comuna Talcahuano
Impuesto 32269,98
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-08-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS
Razón Social CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK MULTISERVICIOS LIM
R.U.T. 76.178.390-4
Sucursal CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad   $ 169.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.842 $ 169.842
Total Neto $ 169.842
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.270
TOTAL OC $ 202.112


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.