Orden de Compra. Nº3176-53-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3176-9-L110"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO MEDICINA PREVENTIVA IIa ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3176-53-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-10-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3176-9-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3176-9-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MEDICINA PREVENTIVA IIa ZONA NAVAL
Razón Social SERVICIO MEDICINA PREVENTIVA IIa ZONA NAVAL
R.U.T. 72.478.900-5
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO MEDICINA PREVENTIVA IIa ZONA NAVAL
R.U.T. 72.478.900-5
Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N
Comuna Talcahuano
Impuesto 12540
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-10-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor STARMEDLTDA
Razón Social PRODUCTOS MEDICOS STARMED LIMITADA
R.U.T. 76.015.451-2
Sucursal STARMEDLTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142515
Agujas de tubo de vacío20CajaAguja multiple 21G. 1 1/2. Según especificaciones técnicas adjuntas.  $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
Total Neto $ 66.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.540
TOTAL OC $ 78.540


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.