Orden de Compra. Nº3176-6-CM16 "Materiales de Escritorios"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO MEDICINA PREVENTIVA IIa ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3176-6-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-01-2016
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Escritorios
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MEDICINA PREVENTIVA IIa ZONA NAVAL
Razón Social SERVICIO MEDICINA PREVENTIVA IIa ZONA NAVAL
R.U.T. 72.478.900-5
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO MEDICINA PREVENTIVA IIa ZONA NAVAL
R.U.T. 72.478.900-5
Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N
Comuna Talcahuano
Impuesto 18716,1552
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-02-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos12 (975996) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC 990996(975996) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC; Código: 84542;Región : VIII $ 1.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700
44121708
2239-4-LP14
Marcadores24 (1006214) MARCADOR ARTLINE FIBRA 0.4 MM 200 NEGRO UNIDAD 1024214(1006214) MARCADOR ARTLINE FIBRA 0.4 MM 200 NEGRO UNIDAD; Código: 99686NG;Región : VIII $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.104 $ 13.104
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras12 (1007682) CORCHETES TORRE 11695 - 26/6 5000 UNIDADES 1025682(1007682) CORCHETES TORRE 11695 - 26/6 5000 UNIDADES; Código: 10764;Región : VIII $ 352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.224 $ 4.224
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios12 (1006294) ADHESIVO STIC FIX BARRA 40GR UNIDAD 1024294(1006294) ADHESIVO STIC FIX BARRA 40GR UNIDAD; Código: 11179;Región : VIII $ 775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
46111502
2239-4-LP14
Minas10 (1006365) MINAS PILOT 0.7MM HB UNIDAD 1024365(1006365) MINAS PILOT 0.7MM HB UNIDAD; Código: 99303HB;Región : VIII $ 248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.480
44121705
2239-4-LP14
Portaminas5 (1006842) PORTAMINA PILOT 0.7 MM H187 UNIDAD 1024842(1006842) PORTAMINA PILOT 0.7 MM H187 UNIDAD; Código: 15430;Región : VIII $ 988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.940 $ 4.940
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo12 (1006877) NOTA AUTOADHESIVA 3M 684-ARR1 FLECHAS 5 COLORES UNIDAD 1024877(1006877) NOTA AUTOADHESIVA 3M 684-ARR1 FLECHAS 5 COLORES UNIDAD; Código: 15352;Región : VIII $ 3.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.544 $ 44.544
Total Neto $ 99.292
Descuento $ 786
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.716
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 117.222


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.