Orden de Compra. Nº3177-122-SE18 "Compra de Pintura para dependencias de Colegio Gabriela Mistral con cargo a Fondos FAEP."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3177-122-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-02-2018
Nombre de la Orden de Compra Compra de Pintura para dependencias de Colegio Gabriela Mistral con cargo a Fondos FAEP.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-36-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Castro 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Castro N°250
Comuna Machalí
Impuesto 119359,9
Dirección de Envío de la Factura Castro N°250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-02-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamachali
Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T. 6.607.782-9
Sucursal ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRodillos 18cmCotización N°1739 $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
60121001
Pinturas5UnidadPintura oleo blancoCotización N°1739 $ 14.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.250 $ 74.250
31211501
Pinturas al esmalte7UnidadPintura Esmalte azul sintéticoCotización N°1739 $ 17.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.160 $ 125.160
60121001
Pinturas5UnidadPintura oleo café moroCotización N°1739 $ 14.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.250 $ 74.250
60121001
Pinturas20UnidadPintura oleo damasco imperialCotización N°1739 $ 14.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.000 $ 297.000
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices10UnidadDiluyenteCotización N°1739 $ 1.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.050 $ 15.050
31211904
Brochas5UnidadBrochas 2"Cotización N°1739 $ 2.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.100 $ 10.100
31211904
Brochas5UnidadBrochas 3"Cotización N°1739 $ 2.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.400 $ 13.400
Total Neto $ 628.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.360
TOTAL OC $ 747.570


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.