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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3177-134-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de Toner y Tintas para Establecimientos Educacionales y Daem. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3177-57-COT26. Orden de Compra 3177-134-AG26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
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R.U.T. |
69.080.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Castro N°250 |
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Comuna |
Machalí
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Impuesto |
184015 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Castro N°250 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
full toner spa |
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Razón Social |
FULL TONER SPA
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R.U.T. |
77.139.657-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
full toner spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103105
| Cartuchos de tinta | 1 | Global | Tintas y toner para Colegio Santa Teresa (se adjunta requerimiento) | |
$ 423.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 423.000
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$ 423.000
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44103105
| Cartuchos de tinta | 1 | Global | Tintas y Toner para DAEM (se adjunta requerimiento) | |
$ 534.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 534.500
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$ 534.500
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44103105
| Cartuchos de tinta | 1 | Global | Tintas para Escuela Especial (se adjunta requerimiento) | |
$ 11.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.000
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$ 11.000
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Total Neto
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$ 968.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 184.015
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$ 1.152.515
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.