Orden de Compra. Nº3177-134-AG26 "Compra de Toner y Tintas para Establecimientos Educacionales y Daem. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3177-57-COT26. Orden de Compra 3177-134-AG26"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3177-134-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Compra de Toner y Tintas para Establecimientos Educacionales y Daem. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3177-57-COT26. Orden de Compra 3177-134-AG26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-009-003-001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Castro N°250
Comuna Machalí
Impuesto 184015
Dirección de Envío de la Factura Castro N°250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor full toner spa
Razón Social FULL TONER SPA
R.U.T. 77.139.657-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal full toner spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta1GlobalTintas y toner para Colegio Santa Teresa (se adjunta requerimiento)  $ 423.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.000 $ 423.000
44103105
Cartuchos de tinta1GlobalTintas y Toner para DAEM (se adjunta requerimiento)  $ 534.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 534.500 $ 534.500
44103105
Cartuchos de tinta1GlobalTintas para Escuela Especial (se adjunta requerimiento)  $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
Total Neto $ 968.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 184.015
TOTAL OC $ 1.152.515


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.