Orden de Compra. Nº3177-140-AG26 "lápices interactivos compatibles para proyectores Epson BrightLink EB-725Wi tipo ELPPN05A .Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3177-59-COT26. Orden de Compra codigo: 3177-140-AG26 dirigida a SERVICIOS PARA LA GESTION INFORMATICA LTDA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3177-140-AG26
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 13-05-2026
Nombre de la Orden de Compra lápices interactivos compatibles para proyectores Epson BrightLink EB-725Wi tipo ELPPN05A .Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3177-59-COT26. Orden de Compra codigo: 3177-140-AG26 dirigida a SERVICIOS PARA LA GESTION INFORMATICA LTDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-009-003-001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Castro N°250
Comuna Machalí
Impuesto 794873,17
Dirección de Envío de la Factura Castro N°250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios para la gestión informática
Razón Social SERVICIOS PARA LA GESTION INFORMATICA LTDA
R.U.T. 78.103.170-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicios para la gestión informática
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211707
Lápices ópticos con LED91Unidadlápices interactivos compatibles para proyectores Epson BrightLink EB-725Wi tipo ELPPN05A .Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3177-59-COT26. Orden de Compra codigo: 3177-140-AG26 dirigida a SERVICIOS PARA LA GESTION INFORMATICA LTDA  $ 45.973,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.183.543 $ 4.183.543
Total Neto $ 4.183.543
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 794.873
TOTAL OC $ 4.978.416


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.