Orden de Compra. Nº3177-166-SE26 "Compra de Materiales de oficina para Administración Central. Contrato de Suministro desde ID 3177-5-LE25. Orden de Compra 3177-166-SE26"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3177-166-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de oficina para Administración Central. Contrato de Suministro desde ID 3177-5-LE25. Orden de Compra 3177-166-SE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3177-5-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Castro N°250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012-003-001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Castro N°250
Comuna Machalí
Impuesto 107917,15
Dirección de Envío de la Factura Castro N°250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VBC GROUP SPA
Razón Social VBC GROUP SPA
R.U.T. 77.350.794-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VBC GROUP SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas1Unidad no definida Compra de Materiales de oficina para Administración Central. Contrato de Suministro desde ID 3177-5-LE25. $ 567.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 567.985 $ 567.985
Total Neto $ 567.985
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 107.917
TOTAL OC $ 675.902


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.