Orden de Compra. Nº3177-224-SE24 "Compra de Galvanos para Festival Comunal de la voz escolar 2024. Contrato de Suministros Trofeos, medallas y otros 3177-5-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3177-224-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Compra de Galvanos para Festival Comunal de la voz escolar 2024. Contrato de Suministros Trofeos, medallas y otros 3177-5-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3177-5-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Castro N°250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002003002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Castro N°250
Comuna Machalí
Impuesto 46135,8
Dirección de Envío de la Factura Castro N°250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Prixmarc Trofoes, Timbres - Grabados - Trofeos - Regalos
Razón Social MARIA LUZ QUINONES FARIAS
R.U.T. 10.056.010-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Prixmarc Trofoes, Timbres - Grabados - Trofeos - Regalos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101704
Galvanos9UnidadCompra de Galvanos para Festival Comunal de la voz escolar 2024. Contrato de Suministros Trofeos, medallas y otros 3177-5-LE24  $ 26.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.820 $ 242.820
Total Neto $ 242.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.136
TOTAL OC $ 288.956


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.