Orden de Compra. Nº3177-252-SE19 "Compra de Materiales para lanzamiento de "Semana de la Educación Artística" del Colegio Santa Teresa con cargo a Fondos SEP."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3177-252-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-05-2019
Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales para lanzamiento de "Semana de la Educación Artística" del Colegio Santa Teresa con cargo a Fondos SEP.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-36-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Castro 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Castro N°250
Comuna Machalí
Impuesto 37962
Dirección de Envío de la Factura Castro N°250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamachali
Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T. 6.607.782-9
Sucursal ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112125
Alicates de punta redonda8UnidadAlicates universal 8"Alicates universal 8" $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
31162405
Tensores4UnidadTensoresTensores $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.920 $ 7.920
27112103
Abrazaderas8UnidadAbrazaderasAbrazaderas $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.440 $ 5.440
24101611
Eslingas2UnidadEslingas 25mm x 5mts.Eslingas 25mm x 5mts. $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.980 $ 23.980
31151505
Cable de acero50Metro LinealPiola de aceroPiola de acero $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.500 $ 50.500
31151804
Alambre para grapar2RolloRollos de alambreRollos de alambre 14x25k $ 38.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.960 $ 77.960
Total Neto $ 199.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.962
TOTAL OC $ 237.762


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.