Orden de Compra. Nº3177-271-SE25 "Compra de insumos para actividades educativas y culturales del Colegio Gabriela Mistral, con cargo a Fondos SEP. Orden de Compra N° 3177-271-SE25, Contrato de Suministro de Abarrotes desde 3177-6-LE25. "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3177-271-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos para actividades educativas y culturales del Colegio Gabriela Mistral, con cargo a Fondos SEP. Orden de Compra N° 3177-271-SE25, Contrato de Suministro de Abarrotes desde 3177-6-LE25.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3177-6-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Castro N°250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-003-001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Castro N°250
Comuna Machalí
Impuesto 100700
Dirección de Envío de la Factura Castro N°250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO RAMIREZ
Razón Social COMERCIAL URIMO LIMITADA
R.U.T. 76.345.400-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPERMERCADO RAMIREZ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221101
Granos de Cereales1GlobalCompra de insumos para actividades educativas y culturales del Colegio Gabriela Mistral, con cargo a Fondos SEP. Contrato de Suministro de Abarrotes desde 3177-6-LE25.Cotización N° 3177-7 $ 530.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530.000 $ 530.000
Total Neto $ 530.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.700
TOTAL OC $ 630.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.