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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3177-284-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-04-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de Material de ferretería para Colegio Los Llanos con cargo a Fondos DAEM. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3181-36-LP17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
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R.U.T. |
69.080.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Castro N°250 |
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Comuna |
Machalí
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Impuesto |
1973,15 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Castro N°250 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-04-2018 |
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Proveedor |
ferreteriamachali |
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Razón Social |
BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
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R.U.T. |
6.607.782-9 |
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Sucursal |
ferreteriamachali |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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40142008
| Mangueras para agua | 1 | Global | 20 mts de manguera de riego 1/2, acople rápido, adaptador 1/2x3/4, reparador de manguera 1/2. | Cotización N°1763 |
$ 10.385,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.385
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$ 10.385
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Total Neto
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$ 10.385
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.973
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$ 12.358
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.