|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3177-404-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-05-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra de Mascarillas y pecheras plásticas para Sala Cuna Santa Teresa con cargo a Fondos JUNJI. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3181-36-LP17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
|
|
R.U.T. |
69.080.200-7 |
|
Dirección de Facturación |
Castro N°250 |
|
Comuna |
Machalí
|
|
Impuesto |
22040 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Castro N°250 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
08-05-2018 |
|
|
|
Proveedor |
ferreteriamachali |
|
Razón Social |
BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
|
|
R.U.T. |
6.607.782-9 |
|
Sucursal |
ferreteriamachali |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42131601
| Delantales o pecheras para el personal sanitario | 30 | Unidad | Paquetes de pecheras plásticas | Cotización N° 1794 |
$ 2.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 66.000
|
$ 66.000
|
42131707
| Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúr | 10 | Unidad | Cajas de mascarillas rectas c/elástico | Cotización N° 1794 |
$ 5.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 50.000
|
$ 50.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 116.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 22.040
|
|
$ 138.040
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.