Orden de Compra. Nº3177-466-SE24 "Compra de medallas y otros para Colegio Bellavista con cargo a Fondos DAEM. Contrato de Suministros Trofeos, medallas y otros 3177-5-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3177-466-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Compra de medallas y otros para Colegio Bellavista con cargo a Fondos DAEM. Contrato de Suministros Trofeos, medallas y otros 3177-5-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3177-5-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Castro N°250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002-003-001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Castro N°250
Comuna Machalí
Impuesto 81207,9
Dirección de Envío de la Factura Castro N°250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Prixmarc Trofoes, Timbres - Grabados - Trofeos - Regalos
Razón Social MARIA LUZ QUINONES FARIAS
R.U.T. 10.056.010-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Prixmarc Trofoes, Timbres - Grabados - Trofeos - Regalos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101701
Medallas1UnidadCompra de medallas y otros para Colegio Bellavista con cargo a Fondos DAEM. Contrato de Suministros Trofeos, medallas y otros 3177-5-LE24Compra de medallas y otros para Colegio Bellavista con cargo a Fondos DAEM. Contrato de Suministros Trofeos, medallas y otros 3177-5-LE24 $ 427.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 427.410 $ 427.410
Total Neto $ 427.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.208
TOTAL OC $ 508.618


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.