Orden de Compra. Nº3177-56-AG26 "Compra de insumos de higiene para Salas Cuna y Jardines Infantiles. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3177-22-COT26. Orden de Compra 3177-56-AG26"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3177-56-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos de higiene para Salas Cuna y Jardines Infantiles. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3177-22-COT26. Orden de Compra 3177-56-AG26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-003-002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Castro N°250
Comuna Machalí
Impuesto 101460
Dirección de Envío de la Factura Castro N°250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL CORMO
Razón Social COMERCIAL CORMO SPA
R.U.T. 77.922.408-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL CORMO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131624
Toallitas húmedas40UnidadAlcohol desnaturalizado 95° 1 Litro  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
53131624
Toallitas húmedas150CajaCaja de guantes nitrilo 100 unidades, s/polvo talla L  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.000 $ 345.000
53131624
Toallitas húmedas70PaqueteToallas húmedas hipoalergénicas con tapa 45 unidades  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
Total Neto $ 534.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.460
TOTAL OC $ 635.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.