Orden de Compra. Nº3177-59-SE16 "Trabajos y Reparaciones varias para Colegio Los Llanos con cargo a Fondos FAEP"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3177-59-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-01-2016
Nombre de la Orden de Compra Trabajos y Reparaciones varias para Colegio Los Llanos con cargo a Fondos FAEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3183-14-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Castro 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Castro N°250
Comuna Machalí
Impuesto 989007
Dirección de Envío de la Factura Castro N°250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-02-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSMELEC Ltda
Razón Social CONSMELEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCION Y MONTAJE LIMI
R.U.T. 76.193.892-4
Sucursal CONSMELEC Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102508
Restauración de albañilería, mampostería o azulejo1UnidadTrabajos y Reparaciones varias (cambio de puertas, reponer planchas patio techado, mantención red eléctrica, mantención servicios higiénicos, reponer cajas red húmeda, readecuación anfiteatro.Trabajos y Reparaciones varias (cambio de puertas, reponer planchas patio techado, mantención red eléctrica, mantención servicios higiénicos, reponer cajas red húmeda, readecuación anfiteatro. $ 5.205.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.205.300 $ 5.205.300
Total Neto $ 5.205.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 989.007
TOTAL OC $ 6.194.307


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.