Orden de Compra. Nº3177-60-AG26 "Materiales de seguridad personal para Departamento de Eduacación de Machali. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3177-26-COT26. Orden de Compra codigo: 3177-60-AG26 dirigida a ASESORÍAS G&R SPA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3177-60-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Materiales de seguridad personal para Departamento de Eduacación de Machali. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3177-26-COT26. Orden de Compra codigo: 3177-60-AG26 dirigida a ASESORÍAS G&R SPA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012-003-001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Castro N°250
Comuna Machalí
Impuesto 78257,2
Dirección de Envío de la Factura Castro N°250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Asesorías GYR SPA
Razón Social ASESORÍAS G&R SPA
R.U.T. 76.493.003-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Asesorías GYR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181802
Lentes de protección1GlobalMateriales de seguridad personal para Departamento de Eduacación de Machali. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3177-26-COT26. Orden de Compra codigo: 3177-60-AG26 dirigida a ASESORÍAS G&R SPAContacto: Mario Yañez Fono: 443678550; apoyosgenerales.daem@machali.cl $ 411.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.880 $ 411.880
Total Neto $ 411.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.257
TOTAL OC $ 490.137


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.