Orden de Compra. Nº3177-78-AG26 "Reparación de cadena de acceso de Colegio Gabriela Mistral. Orden de Compra codigo: 3177-78-AG26 dirigida a BLUMENBERG SPA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3177-36-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3177-78-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Reparación de cadena de acceso de Colegio Gabriela Mistral. Orden de Compra codigo: 3177-78-AG26 dirigida a BLUMENBERG SPA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3177-36-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-001-003-001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Castro N°250
Comuna Machalí
Impuesto 186960
Dirección de Envío de la Factura Castro N°250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rocío Opazo Parada
Razón Social BLUMENBERG SPA
R.U.T. 76.861.279-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Rocío Opazo Parada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151803
Juntas a tope para revestimiento de paredes1GlobalReparación de cadena de acceso de Colegio Gabriela Mistral. Orden de Compra codigo: 3177-78-AG26 dirigida a BLUMENBERG SPA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3177-36-COT26  $ 984.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 984.000 $ 984.000
Total Neto $ 984.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 186.960
TOTAL OC $ 1.170.960


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.433.320-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.