|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3177-939-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-09-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra de Manguera y accesorios para Escuela Especial con cargo a Fondos DAEM. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3181-36-LP17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
|
|
R.U.T. |
69.080.200-7 |
|
Dirección de Facturación |
Castro N°250 |
|
Comuna |
Machalí
|
|
Impuesto |
16241,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Castro N°250 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
25-09-2017 |
|
|
|
Proveedor |
ferreteriamachali |
|
Razón Social |
BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
|
|
R.U.T. |
6.607.782-9 |
|
Sucursal |
ferreteriamachali |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40142008
| Mangueras para agua | 1 | Unidad | Rollo manguera riego 1/2 y accesorios. | |
$ 26.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 26.800
|
$ 26.800
|
26121636
| Cables de alimentación | 1 | Unidad | Alargador 50mts., 3 fases 2200w | |
$ 58.680,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 58.680
|
$ 58.680
|
|
|
Total Neto
|
$ 85.480
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 16.241
|
|
$ 101.721
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.