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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3177-943-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-11-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisicion materiales taller metal-mecanica , colegio los llanos, LEY SEP. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3181-56-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
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R.U.T. |
69.080.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Castro N°250 |
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Comuna |
Machalí
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Impuesto |
134293,71 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Castro N°250 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-11-2011 |
| DIRECCION DESPACHO, COLEGIO Los Llanos Paula Jaraquemada N° 101 Pobl. Salvador Allende MACHALI | DIRECCION DESPACHO, COLEGIO Los Llanos Paula Jaraquemada N° 101 Pobl. Salvador Allende MACHALI |
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Proveedor |
ferreteriamachali |
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Razón Social |
BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
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R.U.T. |
6.607.782-9 |
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Sucursal |
ferreteriamachali |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Suministros de enseñanza de electrónica | 1 | Global | MATERIALES TALLER METAL-MECANICA-MADERA Y GASFITERIA VARIOS: tornillos mecanicos, maquina de soldar, taladros, sierras, soplete, esmeril, remachadoras, galleteras, martillos, limas, escofinas, brocas, caretas, guantes, soldadura, cañerias, entre otros.(segun cotización) | cotizacion 541 Y 542 |
$ 706.809,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 706.809
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$ 706.809
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Total Neto
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$ 706.809
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 134.294
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$ 841.103
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.