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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3178-1018-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-03-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DESDE 3178-13-LE21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3178-13-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
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R.U.T. |
61.102.025-2 |
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Dirección de Facturación |
Michimalongo s/n Las Canchas |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
59014 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Michimalongo s/n Las Canchas |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
01-04-2022 |
| VIGENCIA DEL MATERIAL |
EL PRODUCTO DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 18 MESES.
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| LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO |
PARA EFECTOS DE
LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO
DE LA FACTURA SERA DE 08 DIAS CORRIDOS.
LA FECHA DE
PAGO SERA DE 30 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME
DEL MATERIAL SOLICITADO.
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Proveedor |
MEGALABS CHILE SA |
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Razón Social |
MEGALABS CHILE S.A
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R.U.T. |
94.544.000-7 |
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Sucursal |
MEGALABS CHILE SA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51142148
| Hialuronato sódico | 50 | Unidad | Hialuronato de sodio 0.4% gotas oftálmicas (TOPTEAR) | Hialuronato de sodio 0.4% gotas oftálmicas (TOPTEAR) |
$ 6.212,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 310.600
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$ 310.600
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Total Neto
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$ 310.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 59.014
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$ 369.614
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.