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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3178-1022-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DESDE 3178-8-LQ23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3178-8-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO SECTOR PÚBLICO VIGENTE |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
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R.U.T. |
61.102.025-2 |
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Dirección de Facturación |
Michimalongo s/n Las Canchas |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
156537,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Michimalongo s/n Las Canchas |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-04-2024 |
| PROTOCOLO DE TRAZABILIDAD |
FACTURA DEBE INCORPORAR
OBLIGATORIAMENTE N° DE SERIE, N° DE LOTE, FECHA DE VENCIMIENTO Y MARCA
COMERCIAL.
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| LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO |
Para efectos de la Ley
n° 19.983, el plazo para reclamar el contenido de la factura será de 08 días
corridos.
La fecha de pago será de 45 días, a contar de la
recepción conforme del material solicitado |
| RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS |
Este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios
Electrónicos (DTE), por lo anterior, los DTE deben ser remitidos a correo
61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro sistema, DE LO
CONTRARIO, NO SE PODRÁ DAR CURSO AL PAGO.
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| VIGENCIA DEL MATERIAL |
El producto debe venir
con una vigencia mínima de 12 meses.
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Proveedor |
MEGALABS CHILE SA |
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Razón Social |
MEGALABS CHILE S.A
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R.U.T. |
94.544.000-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MEGALABS CHILE SA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42231806
| Alimento nutritivo médico o espesadores de líquido | 48 | Unidad | Módulo Proteico PROTEINEX tarro 275gr, empaque x 12 unidades 001-070-00330
| Módulo Proteico PROTEINEX tarro 275gr, empaque x 12 unidades 001-070-00330
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$ 7.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 360.000
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$ 360.000
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42231806
| Alimento nutritivo médico o espesadores de líquido | 24 | Unidad | ENTEREX ESPESANTE 001-070-00335 tarro 227gr, empaque x 12 tarros | ENTEREX ESPESANTE 001-070-00335 tarro 227gr, empaque x 12 tarros |
$ 5.620,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 134.880
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$ 134.880
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42231806
| Alimento nutritivo médico o espesadores de líquido | 100 | Sachet | GLUTAPAX R 001-070-00370 sobre 15gr, envase x 50 unidades
| GLUTAPAX R 001-070-00370 sobre 15gr, envase x 50
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$ 3.290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 329.000
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$ 329.000
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Total Neto
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$ 823.880
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 156.537
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$ 980.417
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.