Orden de Compra. Nº3178-1040-SE18 "ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN 5839-19-R115"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-1040-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-04-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN 5839-19-R115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-19-R115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA LICITACION
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 275690
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-04-2018
TítuloDescripción
LEY N° 19983

PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.

 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

"A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo
contrario no se podrá dar curso al pago."

 

FECHA DE PAGOLA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OPKO CHILE S.A.
Razón Social OPKO CHILE S.A.
R.U.T. 76.669.630-9
Sucursal OPKO CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51101507
Penicilina2000AmpollaPENICILINA SODICA 2 MILLÓN (DESPACHAR SOLAMENTE 1.000 UNIDADES POR AHORA, ES PARCIALIZADO)PENICILINA SODICA 2 MILLÓN (DESPACHAR SOLAMENTE 1.000 UNIDADES POR AHORA, ES PARCIALIZADO) $ 97,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.000 $ 194.000
51161508
Sulfato de salbutamol700UnidadSALBUTAMOL 100 MCG INHALADOR (DESPACHAR SOLAMENTE 350 UNIDADES POR AHORA, ES PARCIALIZADO)SALBUTAMOL 100 MCG INHALADOR (DESPACHAR SOLAMENTE 350 UNIDADES POR AHORA, ES PARCIALIZADO) $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.000 $ 504.000
51102301
Aciclovir200UnidadACICLOVIR 5% CREMA (DESPACHAR 100 UNIDADES DE ACICLOVIR CREMA)ACICLOVIR 5% CREMA (DESPACHAR 100 UNIDADES DE ACICLOVIR CREMA) $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000
51101511
Amoxicilina20000GrageaAMOXICILINA 500 MG GRA. (DESPACHAR SOLAMENTE 7.000 GRAGEAS POR AHORA, ES PARCIALIZADO)AMOXICILINA 500 MG GRA. (DESPACHAR SOLAMENTE 7.000 GRAGEAS POR AHORA, ES PARCIALIZADO) $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000
Total Neto $ 1.451.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 275.690
TOTAL OC $ 1.726.690


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.