Orden de Compra. Nº3178-1045-SE18 "ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN ID- 5839-8-LR16"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-1045-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-04-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN ID- 5839-8-LR16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-8-LR16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA LICITACION
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 126939
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-04-2018
TítuloDescripción
LEY N° 19983

PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.

 

 

 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

"A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo
contrario no se podrá dar curso al pago."

 

FECHA DE PAGO

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
Razón Social LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
R.U.T. 76.237.266-5
Sucursal LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51161811
Bromhexina1200UnidadAMBROXOL 30 MG/5ML JARABE SIN AZÚCAR (DESPACHAR 400 UNIDADES POR AHORA, ES PARCIALIZADO)AMBROXOL 30 MG/5ML JARABE SIN AZÚCAR (DESPACHAR 400 UNIDADES POR AHORA, ES PARCIALIZADO) $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.000 $ 444.000
51161811
Bromhexina200UnidadAMBROXOL 15 MG/5ML JARABE 100 ML (DESPACHAR SOLAMENTE 100 UNIDADES POR AHORA, ES PARCIALIZADOI)AMBROXOL 15 MG/5ML JARABE 100 ML (DESPACHAR SOLAMENTE 100 UNIDADES POR AHORA, ES PARCIALIZADOI) $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600
51142618
Clorhidrato de metilfenidato900GrageaMETILFENIDATO 20 MG SR (DESPAHAR SOLAMENTE 300 GRAGEAS POR AHORA, ES PARCIALIZADO)METILFENIDATO 20 MG SR (DESPAHAR SOLAMENTE 300 GRAGEAS POR AHORA, ES PARCIALIZADO) $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.500 $ 148.500
Total Neto $ 668.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 126.939
TOTAL OC $ 795.039


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.