Orden de Compra. Nº3178-1069-SE17 "ADQ.DESDE 5839-24-LP12"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-1069-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQ.DESDE 5839-24-LP12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-24-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 51334,2
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-04-2017
TítuloDescripción
VIGENCIA DEL MATERIAL

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES.

 

LEY N° 19.983

PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DIAS CORRIDOS.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

"A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo
61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro SistEMA, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ DAR CURSO AL PAGO”

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Drogueria Hofmann
Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC
R.U.T. 92.288.000-k
Sucursal Drogueria Hofmann
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142507
Agujas mariposa150UnidadMARIPOSA VACUTAINER 21G X 3 /4 MARIPOSA C/ALARG 21G x3/4 x7" 367287MARIPOSA VACUTAINER 21G X 3 /4 MARIPOSA C/ALARG 21G x3/4 x7" 367287 $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.250 $ 59.250
42293603
Sondas quirúrgicas10UnidadSONDA FOLEY 20 SILASTIC WL SONDA FOLEY 100% SILICONA 2 VIAS 5CC #20 SONDA FOLEY 20 SILASTIC WL SONDA FOLEY 100% SILICONA 2 VIAS 5CC #20 $ 1.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.210 $ 15.210
42311528
Sistemas de vendajes mojados900UnidadVENDA ELASTOMUL 10 CM VENDA ELAS NOBAFIX 10cm4M VENDA ELASTOMUL 10 CM VENDA ELAS NOBAFIX 10cm4M $ 136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.400 $ 122.400
42293603
Sondas quirúrgicas40UnidadSONDA FOLEY 2 VIAS 14 FR BALON 5CC WL SONDA FOLEY 100% SILICONA 2 VIAS 5CC #14 SONDA FOLEY 2 VIAS 14 FR BALON 5CC WL SONDA FOLEY 100% SILICONA 2 VIAS 5CC #14 $ 1.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.840 $ 60.840
42271901
Cánula faríngea para vía aérea10UnidadCANULA MAYO 0 NEGRA 60MMCANULA MAYO 0 NEGRA 60MM $ 208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.080 $ 2.080
42271901
Cánula faríngea para vía aérea50UnidadCANULA MAYO 4 ROJA 100MMCANULA MAYO 4 ROJA 100MM $ 208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
Total Neto $ 270.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.334
TOTAL OC $ 321.514


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.