Orden de Compra. Nº3178-1109-AG26 "SERV. DE REPARACIÓN A 04 PUERTAS 3178-246-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-1109-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2026
Nombre de la Orden de Compra SERV. DE REPARACIÓN A 04 PUERTAS 3178-246-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001000 del sistema CGUPLUS+.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A LA LEY N°21.131 DE PAGO A 30 DIAS, LAS INSTITUCIONES DE SALUD ESTAN AUTORIZADAS AL PAGO A 45 DIAS.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna 190
Impuesto 152000
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CYCSA LTDA
Razón Social CONSTRUCTORA SANDOVAL E HIJOS LIMITADA
R.U.T. 77.057.739-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CYCSA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadSERVICIO DE REPARACIÓN DE 02 PUERTAS ACCESO PRINCIPAL, TUNER SUR Y 02 PUERTAS ACCESO POLINIÑO CON VISITA A TERRENO OBLIGATORIA EL DÍA JUEVES 26 DE MARZO A LAS 10.00 AM EN HOSPITAL NAVAL DE THNO. OBLIGATORIO VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TDR ADJUNTOSSERVICIO DE REPARACIÓN DE 02 PUERTAS ACCESO PRINCIPAL, TUNER SUR Y 02 PUERTAS ACCESO POLINIÑO CON VISITA A TERRENO OBLIGATORIA EL DÍA JUEVES 26 DE MARZO A LAS 10.00 AM EN HOSPITAL NAVAL DE THNO. OBLIGATORIO VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TDR ADJUNTOS $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000
Total Neto $ 800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 152.000
TOTAL OC $ 952.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.