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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3178-1135-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERV. MANT. HARDWARE ENERO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3178-10-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
CONFORME A LA LEY N°21.131 DE PAGO A 30 DIAS, LAS INSTITUCIONES DE SALUD ESTAN AUTORIZADAS AL PAGO A 45 DIAS. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
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R.U.T. |
61.102.025-2 |
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Dirección de Facturación |
Michimalongo s/n Las Canchas |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
169100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Michimalongo s/n Las Canchas |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-04-2024 |
| LEY N°19.983 | PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL
CONTENIDO DE LA FACTURA
SERÁ DE 08 DÍAS CORRIDOS.
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| FECHA DE PAGO | LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO, SEGÚN LO SEÑALADO EN LA LEY Nº 21.131 DEL 2019.
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| RECEPCION DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS | "A contar 01 Noviembre 2014, este
Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo
anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para
su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar
curso al pago." |
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Proveedor |
Covenco S.A. |
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Razón Social |
COVENCO SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
96.880.130-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Covenco S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81111812
| Mantenimiento y soporte de hardware | 1 | Unidad | SERVICIO ARRIENDO, SOPORTE Y MANTENCIÓN DE UNA PLATAFORMA FÍSICA Y LÓGICA IBM ISERIES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | SERVICIO ARRIENDO, SOPORTE Y MANTENCIÓN DE UNA PLATAFORMA FÍSICA Y LÓGICA IBM ISERIES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO |
$ 890.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 890.000
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$ 890.000
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Total Neto
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$ 890.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 169.100
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$ 1.059.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.