Orden de Compra. Nº3178-1387-SE26 "SERV. MES DE FEB-MARZO-ABRIL 2026"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-1387-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-05-2026
Nombre de la Orden de Compra SERV. MES DE FEB-MARZO-ABRIL 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3178-10-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206007000 del sistema CGUPLUS+.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO, SEGÚN LO SEÑALADO EN LA LEY Nº 21.131 DEL 2019.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 507300
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Covenco S.A.
Razón Social COVENCO SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 96.880.130-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Covenco S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware1UnidadSERVICIO ARRIENDO, SOPORTE Y MANTENCIÓN DE UNA PLATAFORMA FÍSICA Y LÓGICA IBM ISERIES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 SERVICIO ARRIENDO, SOPORTE Y MANTENCIÓN DE UNA PLATAFORMA FÍSICA Y LÓGICA IBM ISERIES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 $ 890.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890.000 $ 890.000
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware1Unidad SERVICIO ARRIENDO, SOPORTE Y MANTENCIÓN DE UNA PLATAFORMA FÍSICA Y LÓGICA IBM ISERIES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026 SERVICIO ARRIENDO, SOPORTE Y MANTENCIÓN DE UNA PLATAFORMA FÍSICA Y LÓGICA IBM ISERIES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026 $ 890.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890.000 $ 890.000
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware1Unidad SERVICIO ARRIENDO, SOPORTE Y MANTENCIÓN DE UNA PLATAFORMA FÍSICA Y LÓGICA IBM ISERIES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 SERVICIO ARRIENDO, SOPORTE Y MANTENCIÓN DE UNA PLATAFORMA FÍSICA Y LÓGICA IBM ISERIES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 $ 890.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890.000 $ 890.000
Total Neto $ 2.670.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 507.300
TOTAL OC $ 3.177.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.