Orden de Compra. Nº3178-1415-SE20 "ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN ID- 5839-4-LR17"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-1415-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-03-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN ID- 5839-4-LR17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-4-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema CGUPLUS+.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 328700
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-03-2020
TítuloDescripción
LEY N° 19.983

PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL 30 DIAS CORRIDOS.CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE

 

VIGENCIA DEL MATERIAL

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142608
Jeringas médicas sin agujas10000UnidadJERINGA 20 CC LUER SLIP SE SOLICITA DESPACHO PARCIALIZADO, POR AHORA DESPACHAR 5.000.-JERINGA 20 CC LUER SLIP SE SOLICITA DESPACHO PARCIALIZADO, POR AHORA DESPACHAR 5.000.- $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000
30151701
Tubos de bajada10000UnidadEQUIPO DE SUERO ADULTO VENTILADO SE SOLICITA PARCIALIZADO 5.000 POR AHORAEQUIPO DE SUERO ADULTO VENTILADO SE SOLICITA PARCIALIZADO 5.000 POR AHORA $ 119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190.000 $ 1.190.000
Total Neto $ 1.730.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 328.700
TOTAL OC $ 2.058.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.