Orden de Compra. Nº3178-1489-SE25 "ADQ. DESDE LICITACIÓN ID- 5839-26-LR20 I.C."
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-1489-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-01-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DESDE LICITACIÓN ID- 5839-26-LR20 I.C.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-26-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema CGUPLUS+.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días ADQ. DESDE UNA LICITACIÓN CORPORATIVA.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 642447
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-02-2025
TítuloDescripción
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIO

 

para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo
contrario no se podrá dar curso los DTE deben ser "A contar 01, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior remitidos a correo
61102025 Noviembre 2014-2@febos.cl, al pago."

 

LEY N° 19983

FACTURA SE PARA EFECTOS DE LA LEY   N° 19.983, ÉL   PLAZO   PARA RECLAMAR EL RA DE 8  DÍAS CORRIDOS.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor B.BRAUN MEDICAL SpA
Razón Social B BRAUN MEDICAL SPA
R.U.T. 96.756.540-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal B.BRAUN MEDICAL SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142502
Agujas para anestesia100UnidadCAT.INTRAVENOSO Nº14(50mm) 4251717-04 INTROCAN SAFETY PUR G14 x 2" (50 mm.) branula de seguridad de activación pasiva, color naranja, libre latex. CAT.INTRAVENOSO Nº14(50mm) 4251717-04 INTROCAN SAFETY PUR G14 x 2" (50 mm.) branula de seguridad de activación pasiva, color naranja, libre latex. CAT.INTRAVENOSO Nº14(50mm) 4251717-04 INTROCAN SAFETY PUR G14 x 2" (50 mm.) branula de seguridad de activación pasiva, color naranja, libre latex. CAT.INTRAVENOSO Nº14(50mm) 4251717-04 INTROCAN SAFETY PUR G14 x 2" (50 mm.) branula de segurida $ 663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.300 $ 66.300
42142502
Agujas para anestesia5000UnidadCAT.INTRAVENOSO Nº20 X 1 1/4" 4251644-04 INTROCAN SAFETY PUR G20 x 1 1/4" (32 mm.)branula de seguridad de activación pasiva, color rosado, libre latex. Caja x 50 unidades CAT.INTRAVENOSO Nº20 X 1 1/4" 4251644-04 INTROCAN SAFETY PUR G20 x 1 1/4" (32 mm.)branula de seguridad de activación pasiva, color rosado, libre latex. Caja x 50 unidades $ 663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.315.000 $ 3.315.000
Total Neto $ 3.381.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 642.447
TOTAL OC $ 4.023.747


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.