Orden de Compra. Nº3178-150-SE24 "ADQ. DESDE LICITACIÓN ID- 5839-15-LR21"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-150-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-01-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DESDE LICITACIÓN ID- 5839-15-LR21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-15-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 del sistema CGUPLUS+.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días ADQ. DESDE UNA LICITACIÓN CORPORATIVA.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 276982
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-01-2024
TítuloDescripción
LEY N° 19983

 

FACTURA SE PARA EFECTOS DE LA LEY   N° 19.983, ÉL   PLAZO   PARA RECLAMAR EL RA DE 8  DÍAS CORRIDOS.

 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

los DTE deben ser "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo
contrario no se podrá dar curso al pago."

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
Razón Social LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
R.U.T. 76.237.266-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina20UnidadBUPRENORFINA 35MCG PARCHEBUPRENORFINA 35MCG PARCHE $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina1500GrageaRISPERIDONA 1 MG GRA.RISPERIDONA 1 MG GRA. $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina600GrageaGABAPENTINA 300 MG GRA.GABAPENTINA 300 MG GRA. $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.800 $ 82.800
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina99000GrageaMETFORMINA 850 MG GRA.METFORMINA 850 MG GRA. $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.000 $ 990.000
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina5000GrageaFUROSEMIDA 40 MG GRA.FUROSEMIDA 40 MG GRA. $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina3000GrageaCARBAMAZEPINA 200 MG GRA.CARBAMAZEPINA 200 MG GRA. $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000
Total Neto $ 1.457.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 276.982
TOTAL OC $ 1.734.782


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.