Orden de Compra. Nº3178-1540-SE16 "ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN ID- 5839-19-R115"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-1540-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-06-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN ID- 5839-19-R115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-19-R115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA LICITACION
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 134045
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-06-2016
TítuloDescripción
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

"A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios
Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo
61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo
contrario no se podrá dar curso al pago."

 

LEY N° 19983

PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.

 

 

FECHA DE PAGO

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A.
Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA
R.U.T. 91.546.000-3
Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51191601
Dextrosa200UnidadGLUCOSA 30% 20 ML AMPOLLAGLUCOSA 30% 20 ML AMPOLLA $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
51191602
Electrolitos de cloruro de sodio100UnidadSUERO D MANITOL 15% 500 ML (ES A PEDIDO)SUERO D MANITOL 15% 500 ML (ES A PEDIDO) $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000
51171630
Aceite mineral200AmpollaVASELINA ESTERIL 10 ML AMPOLLAVASELINA ESTERIL 10 ML AMPOLLA $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
51151741
Efedrina400AmpollaEFEDRINA 60 MG/1ML AMPOLLAEFEDRINA 60 MG/1ML AMPOLLA $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
51171503
Hidróxido de magnesio500AmpollaMAGNESIO SULFATO 25% AMPOLLAMAGNESIO SULFATO 25% AMPOLLA $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500
51131602
Heparina cálcica300AmpollaHEPARINA 25.000 UI FRASCO AMPOLLAHEPARINA 25.000 UI FRASCO AMPOLLA $ 1.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.500 $ 448.500
51151512
Metilsulfato de neostigmina100AmpollaNEOSTIGMINA 0.5 MG/ML AMPOLLANEOSTIGMINA 0.5 MG/ML AMPOLLA $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
Total Neto $ 705.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 134.045
TOTAL OC $ 839.545


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.