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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3178-1577-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-04-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE BOLSA CAMISETA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
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R.U.T. |
61.102.025-2 |
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Dirección de Facturación |
Michimalongo s/n Las Canchas |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
60040 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Michimalongo s/n Las Canchas |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-05-2014 |
| LEY N° 19983 | PARA
EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, ÉL PLAZO
PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS. |
| FECHA DE PAGO | LA FECHA
DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL
SOLICITADO. |
| VIGENCIA DEL MATERIAL | MATERIAL
DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES. |
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Proveedor |
Hector Ignacio Silva Diaz |
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Razón Social |
HECTOR IGNACIO SILVA DIAZ
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R.U.T. |
9.517.160-5 |
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Sucursal |
Hector Ignacio Silva Diaz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111601
| Papel, bolsas o cajas de regalo | 40000 | Unidad | BOLSA CAMISETA 40x 40 | BOLSA CAMISETA 40x 40 |
$ 8,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 320.000
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$ 316.000
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Total Neto
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$ 316.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 60.040
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$ 376.040
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.