Orden de Compra. Nº3178-1604-SE17 "ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN ID- 5839-19-R115"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-1604-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-05-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DESDE LICITACIÓN ID- 5839-19-R115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-19-R115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN LAS BASES DE LA LICITACION
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 113620
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-05-2017
TítuloDescripción
LEY N° 19983

PARA EFECTOS DE LA LEY  N° 19.983, ÉL  PLAZO  PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.

 

 

FECHA DE PAGOLA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

"A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo
contrario no se podrá dar curso al pago."

 

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Laboratorio Biosano S.A.
Razón Social LABORATORIO BIOSANO S A
R.U.T. 88.597.500-3
Sucursal Laboratorio Biosano S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51161630
Maleato de clorfeniramina400AmpollaCLORFENAMINA 10 MG/ML AMPOLLACLORFENAMINA 10 MG/ML AMPOLLA $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.600 $ 23.600
51181704
Dexametasona1000AmpollaDEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLLADEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLLA $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.000 $ 83.000
51171806
Metoclopramida400AmpollaMETOCLOPRAMIDA 10 MG/2ML AMPOLLAMETOCLOPRAMIDA 10 MG/2ML AMPOLLA $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
51101567
Ampicilina200AmpollaAMPICILINA 500 MG FRASCO AMPOLLAAMPICILINA 500 MG FRASCO AMPOLLA $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000
51181701
Betametasona300AmpollaBETAMETASONA 4 MG/ML AMPOLLABETAMETASONA 4 MG/ML AMPOLLA $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
51142001
Acetaminofen600AmpollaCLONIXINATO LISINA 100 MG AMPOLLACLONIXINATO LISINA 100 MG AMPOLLA $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.400 $ 53.400
Total Neto $ 598.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.620
TOTAL OC $ 711.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.